Faktúra č. 75454

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75454
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutky,reťaz
  • Dátum doručenia: 08.11.2017
  • Celková hodnota: 38,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0221
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0221 objednávame 2 sady ihl.pilníkov,br.papier-3m, vrtáky predlžené SDS spojovací materiál: vrut 4x60-300ks vrut 4,2x25-150ks reťaz 30bm,nity spolu:216,70€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 0,00 € 05.10.2017 19.10.2017 Objednávka
Tlačiť