Faktúra č. 75435

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75435
  • Popis fakturovaného plnenia: zásuvky, trubice
  • Dátum doručenia: 31.10.2017
  • Celková hodnota: 1 164,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD1/2016
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0218
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
RD1/2016 Rámcová dohoda č. 1/2016 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 Iné 18 728,56 € 06.09.2016 07.09.2016 06.09.2019 06.09.2016 Edita Kuchárová referentka účtovníctva Zmluva
OV/17/0218 objednávame batérie,dvojzásuvky,trubice,žiarovky,predlž.kábly,PVC žľaby,zásuvky,rámčeky,svietidlá=1165€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 0,00 € 04.10.2017 14.10.2017 Objednávka
Tlačiť