Faktúra č. 75420

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75420
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel, panel
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 302,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0216
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0216 objednávame el.materiál:záslepka 1U do 19"racku-3ksnapájací panel 1U do 19" racku-2mTP-Link TL-SL2452,48+FE,2XGE-1ksFTP patch kábel,Cat6,0,25m-30ksFTP patch kábel,Cat5,0,25m-30ks+30ksspolu:252€+DPH Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 0,00 € 04.10.2017 10.10.2017 Objednávka
Tlačiť