Faktúra č. 75419

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75419
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 505,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0211
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0211 objednávame:FTP sieťová koncovka-200ks RJ45 krytka na koncovku-100ks TP-Link TL-WA701ND-2ks FTP 8žilový kábel -305m Ubiquiti ERPro-8,6xgb-1ks CyberPower Surge Buster-1ks spolu:452€ Verbatim batéria-5ks sťahovacie pásky-3ks+3ks-spolu:505,20€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 0,00 € 30.09.2017 06.10.2017 Objednávka
Tlačiť