Faktúra č. 75419
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: DATACOMP s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta II. 49, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75419
- Popis fakturovaného plnenia: kábel
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 505,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0211
- Dátum zverejnenia: 24.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/17/0211 | objednávame:FTP sieťová koncovka-200ks RJ45 krytka na koncovku-100ks TP-Link TL-WA701ND-2ks FTP 8žilový kábel -305m Ubiquiti ERPro-8,6xgb-1ks CyberPower Surge Buster-1ks spolu:452€ Verbatim batéria-5ks sťahovacie pásky-3ks+3ks-spolu:505,20€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 0,00 € | 30.09.2017 | 06.10.2017 | Objednávka |