Faktúra č. 75400

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75400
  • Popis fakturovaného plnenia: tesnenie, vršok
  • Dátum doručenia: 30.09.2017
  • Celková hodnota: 450,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0200
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0200 objednávame topné teleso,stojatý ohrievač vody,príruba,tesnenie,vršok,rukoväť vršku,ručné sprchy,anoda=450,50€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Sigmia O aSS spol sr.o 31582877 0,00 € 14.09.2017 11.10.2017 Objednávka
Tlačiť