Faktúra č. 75391

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75391
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.09.2017
  • Celková hodnota: 399,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0198
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0198 objednávame vod.materiál-400€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Sigmia O aSS spol sr.o 31582877 0,00 € 12.09.2017 06.10.2017 Objednávka
Tlačiť