Faktúra č. 75386

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75386
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel, držiak, koncovky
  • Dátum doručenia: 29.09.2017
  • Celková hodnota: 495,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0202
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0202 objednávame: digitus patch panel,24port,Cat5e,STP-2ks Netrack cable organizér,19"/1U,black with-4ks D-Link DGS-1210-24,24xGE-1KS DRžIAK DO RACKU PRE 19"NVR-1U 380-4ks Triton vyväzovací panel 19"-4ks PremiumCord Mini Desktop Patch Panel Cat5e-1ks UTP kábel Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 0,00 € 18.09.2017 21.09.2017 Objednávka
Tlačiť