Faktúra č. 75384

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75384
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.09.2017
  • Celková hodnota: 2,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0169
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0169 Objednávame si u Vás 100 ks keramický kondenzátor 3,3pF/100V, 100 ks keramický kondenzátor 5,6pF/50V, 2 ks lak grafitový AG v celkovej dohodnutej sume do 14€ s DPH. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 0,00 € 11.08.2017 22.08.2017 Objednávka
Tlačiť