Faktúra č. 75380

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75380
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie
  • Dátum doručenia: 25.09.2017
  • Celková hodnota: 1 251,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0197
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0197 objednávame sústružnícke nože,frézy,závitníky,navrtávaky,závitové očká,vratidlá,drážkovače,imb.kľúče,pilníky,kartáče,sadu bitov=1251,70€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 COMMERC SERVICE s.r.o. 31659551 0,00 € 12.09.2017 30.09.2017 Objednávka
Tlačiť