Faktúra č. 75379

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75379
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie
  • Dátum doručenia: 25.09.2017
  • Celková hodnota: 501,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0196
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0196 objednávame:vrtáky,olejničky,zmetáky,pasty na rezanie závitov,náhr.čeľuste YORK,brúsne papiere,štetce,ochr.okuliare,rukavice,pílové listy,meter=501,34€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 0,00 € 12.09.2017 30.09.2017 Objednávka
Tlačiť