Faktúra č. 75375

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75375
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.09.2017
  • Celková hodnota: 112,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0188
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0188 objednávame FTP patch kábel,Cat5,0,5m,sivý,-37,50€ Krimpovacie kliešte na 4,6,8 žil.kábel-8,25€ FTP Patch kábel,Cat5,0,5m,žltý-37,50€ CNS náražací nástroj na svorkovnicu Krone-7,46€ UPS doprava-3,29=112,80€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 0,00 € 11.09.2017 14.09.2017 Objednávka
Tlačiť