Faktúra č. 75370

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75370
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.09.2017
  • Celková hodnota: 395,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0195
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0195 objednávame náplň O2-1ks rezný kotúč 150 -15ks drôt 0,8mm-150kg drôt 1,0mm-32kg sklo číre 90x110-14ks zvar.rukavice-14párov spolu:396€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 0,00 € 12.09.2017 21.09.2017 Objednávka
Tlačiť