Faktúra č. 75356

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75356
  • Popis fakturovaného plnenia: karabinky
  • Dátum doručenia: 12.09.2017
  • Celková hodnota: 43,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0162
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0162 objednávame vrtáky,páčidlá,gum.kladivá,meter,rezné kotúče,karabinky,hmoždinky,skrutky,matice v sume 380€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 0,00 € 04.08.2017 15.09.2017 Objednávka
Tlačiť