Faktúra č. 75299

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75299
  • Popis fakturovaného plnenia: cyky, žiarivka...
  • Dátum doručenia: 26.07.2017
  • Celková hodnota: 734,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0160
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0160 Objednávame si u Vás 100 bm CYYpl-J 3x1,5, 3100 bm CYKY-J 3x2,5, 100 bm CYKY-J 5Cx2,5, 4 ks Žiarivka 11W, 10 ks SV.AMI A236OLS, 3 ks OVA37067E. RILUX, 10 ks Krabica prístrojová, 5 ks ASFORA č. 5, 3 ks A9D55616 IDPN, 1 ks A9K01110 ISTIC ACTI9, 1 ks A9K0132 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 0,00 € 10.07.2017 29.07.2017 Objednávka
Tlačiť