Faktúra č. 75282

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75282
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 07.07.2017
  • Celková hodnota: 369,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0023
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0023 Objednávame si u Vás tlačivá na školský rok 2017/2018. 1200 ks List bianko-s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR, sériou a číslovaním- na výšku, 5 bal. List bianko - karta kartónová 160g, 20 ks 050 Záznamy o práci v záujmovom útvare, 25 ks Obal z PVC v rôz Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 16.01.2017 07.02.2017 Objednávka
Tlačiť