Faktúra č. 75269

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75269
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 30.06.2017
  • Celková hodnota: 36,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0149
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0149 Objednávame si u Vás 2 ks farebné záložky, 5 ks zakladač žltý, 1 ks lepidlo, 1 ks nožnie, 5 bal. euroobal, 1 ks batéria, 10 ks závesný rýchloviazač, 1 ks fixa na CD, 1 ks fixa na CD v celkovej dohodnutej sume do 37€ s DPH. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 0,00 € 29.06.2017 07.07.2017 Objednávka
Tlačiť