Faktúra č. 75258

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75258
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 26.06.2017
  • Celková hodnota: 772,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0145
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0145 Objednávame si u Vás 1 ks horný nábeh Zn b40mm, 9m oceľ.profilová U-profil 40x40x3mm, 2 ks koliesko-plastové Zn D30mm, 2 ks rozeta kotviaca 80x80, 1 ks anténa CAME, 1 ks blikajúca lampa 230V, 2 ks profil vodiaci spodný Fe, 1 ks vedenie spodné ECO profile Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 EKOfence s.r.o. 44512031 0,00 € 23.06.2017 28.06.2017 Objednávka
Tlačiť