Faktúra č. 75218

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75218
  • Popis fakturovaného plnenia: mriežka vetracia, ceruza tesárska
  • Dátum doručenia: 23.05.2017
  • Celková hodnota: 29,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0119
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0119 Objednávame si u Vás 1 ks KD-40 polyretán šedý, 1 ks dvierka vaňové D 300x300 biela, 8 ks mriežka etracia VM 100 biela/hnedá, 4 ks ceruza tesárska v celkovej dohodnutej sume do 30€ s DPH. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 0,00 € 09.05.2017 25.05.2017 Objednávka
Tlačiť