Faktúra č. 75218
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75218
- Popis fakturovaného plnenia: mriežka vetracia, ceruza tesárska
- Dátum doručenia: 23.05.2017
- Celková hodnota: 29,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0119
- Dátum zverejnenia: 01.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/17/0119 | Objednávame si u Vás 1 ks KD-40 polyretán šedý, 1 ks dvierka vaňové D 300x300 biela, 8 ks mriežka etracia VM 100 biela/hnedá, 4 ks ceruza tesárska v celkovej dohodnutej sume do 30€ s DPH. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 0,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Objednávka |