Faktúra č. 75197

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75197
  • Popis fakturovaného plnenia: sadrokartón
  • Dátum doručenia: 30.04.2017
  • Celková hodnota: 9,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0102
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0102 Objednávame si u Vás 15 ks TK Roh AL na sadrokartón 25x25m v celkovej dodhodnutej sume do 10€ s DPH. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. 34116125 0,00 € 18.04.2017 11.05.2017 Objednávka
Tlačiť