Faktúra č. 75193
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75193
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky
- Dátum doručenia: 30.04.2017
- Celková hodnota: 38,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0101
- Dátum zverejnenia: 19.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/17/0101 | Objednávame si u Vás 480 ks skr.TEX 4,8/70, 200 ks UVT 5x80, 149 ks UVT 5/70 v celkovej dodhonutej sume do 39€ s DPH. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 0,00 € | 18.04.2017 | 11.05.2017 | Objednávka |