Faktúra č. 75193

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75193
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutky
  • Dátum doručenia: 30.04.2017
  • Celková hodnota: 38,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0101
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0101 Objednávame si u Vás 480 ks skr.TEX 4,8/70, 200 ks UVT 5x80, 149 ks UVT 5/70 v celkovej dodhonutej sume do 39€ s DPH. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 0,00 € 18.04.2017 11.05.2017 Objednávka
Tlačiť