Faktúra č. 75192

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75192
  • Popis fakturovaného plnenia: rezné kotúče, skrutkovač...
  • Dátum doručenia: 30.04.2017
  • Celková hodnota: 143,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0100
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0100 Objednávame si u Vás 5 ks kotúč rezný 230x1,9x22,2, 5 ks skrutkovač 5,5x100mm, 3 ks kliešte ploché 160mm, 2 ks zámok 60/72/40, 4 ks štítky samostané na vložku 72, 4 pár kľučka samostatná, 2 ks zámok 60/90/45, 3 ks vložka stavebná, 3 ks vložka stavebná, 2 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 0,00 € 18.04.2017 11.05.2017 Objednávka
Tlačiť