Faktúra č. 75181

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75181
  • Popis fakturovaného plnenia: servis píly
  • Dátum doručenia: 28.04.2017
  • Celková hodnota: 261,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0091
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0091 Objednávame si u Vás opravu el.píly v celkovej dohodnutej sume do 262€ s DPH. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Maroš Polák - MIMAR 37255606 0,00 € 13.04.2017 28.04.2017 Objednávka
Tlačiť