Faktúra č. 75176

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75176
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.04.2017
  • Celková hodnota: 1 333,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0086
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0086 Objednávame si u Vás 68 ks tonerov v celkovej ohodnutej sume do 1334 € s DPH. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SMILES SK s.r.o. 46866736 0,00 € 11.04.2017 21.04.2017 Objednávka
Tlačiť