Faktúra č. 75172

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75172
  • Popis fakturovaného plnenia: nôž, nožnice, vedro
  • Dátum doručenia: 25.04.2017
  • Celková hodnota: 234,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0089
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0089 Objednávame si u Vás 20 ks nôž náhradný 18mm, 1 ks nožnice viacúčelové 200mm, 1 ks nožnice ks, 1 ks vedro pozink.tenké, 1 ks vedro 10L pozink. č.30, 1 ks meter zvin.KDS 2013, 2 ks meter rolovací 2m, 3 ks skrutkovač izolovaný PZ2, 3 ks kliešte predlžené ro Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 0,00 € 12.04.2017 26.04.2017 Objednávka
Tlačiť