Faktúra č. 75154

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75154
  • Popis fakturovaného plnenia: Rúra s pätkou
  • Dátum doručenia: 04.04.2017
  • Celková hodnota: 75,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0075
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0075 Objednávame si u Vás 4 ks betonové skruže priemer 30 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ROTO SK s. r.o. 31602291 0,00 € 21.03.2017 05.04.2017 Objednávka
Tlačiť