Faktúra č. 215239

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 215239
  • Popis fakturovaného plnenia: servis Bizhub 163
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 136,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0132
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0132 Objednávame si u Vás servis a údržbu tlačiarne Bizhub 163 v.č: 02107530. Tonery 1 ks Minolta TN118 komp., 1 ksMinolta Di TN114 komp. Servis a údržbu OPC Drum Konica Minolta 7115/7118/7216/Di152 Katun DR114, Drum Cleaning Blade Konica 2510 DR 114-stierka, Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 360,60 € 20.08.2021 09.09.2021 Objednávka
Tlačiť