Faktúra č. 205237
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205237
- Popis fakturovaného plnenia: bužírky, dutinky, skrutky...
- Dátum doručenia: 10.09.2020
- Celková hodnota: 1 728,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0126
- Dátum zverejnenia: 17.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/20/0126 | Objednávame si u Vás materiál. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 1 728,55 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Objednávka |