Faktúra č. 205237

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205237
  • Popis fakturovaného plnenia: bužírky, dutinky, skrutky...
  • Dátum doručenia: 10.09.2020
  • Celková hodnota: 1 728,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0126
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0126 Objednávame si u Vás materiál. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 1 728,55 € 03.09.2020 11.09.2020 Objednávka
Tlačiť