Faktúra č. 205218

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205218
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.09.2020
  • Celková hodnota: 414,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0110
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0110 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Anton Ferenc-TOPO 32923244 414,44 € 26.08.2020 03.09.2020 Objednávka
Tlačiť