Faktúra č. 205171

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205171
  • Popis fakturovaného plnenia: batérie
  • Dátum doručenia: 22.07.2020
  • Celková hodnota: 25,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0074
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0074 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 25,60 € 15.07.2020 23.07.2020 Objednávka
Tlačiť