Faktúra č. 205169

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205169
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.07.2020
  • Celková hodnota: 470,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0067
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0067 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Anton Ferenc-TOPO 32923244 483,98 € 07.07.2020 15.07.2020 Objednávka
Tlačiť