Faktúra č. 205121

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205121
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.05.2020
  • Celková hodnota: 110,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0045
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0045 objednávame hygienický lotion+rozprašovače v sume:110,40€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Anton Ferenc-TOPO 32923244 110,40 € 07.05.2020 16.05.2020 Objednávka
Tlačiť