Faktúra č. 205109

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205109
  • Popis fakturovaného plnenia: teplomer
  • Dátum doručenia: 30.04.2020
  • Celková hodnota: 158,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0042
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0042 objednávame bezdotykový teplomer-2ks Spolu:158€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MERCIPHARM s.r.o. 36692948 158,00 € 27.04.2020 29.04.2020 Objednávka
Tlačiť