Faktúra č. 205075

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205075
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vodovodnej prípojky
  • Dátum doručenia: 13.03.2020
  • Celková hodnota: 20 375,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0025
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0025 Objednávame si u Vás havarijnú opravu vodovodnej prípojky v objekte telocvične SŠ. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MP Kanal, s. r. o 46306056 20 376,00 € 25.02.2020 04.03.2020 Objednávka
Tlačiť