Faktúra č. 205055

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205055
  • Popis fakturovaného plnenia: p.listy, popisovače lakové
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 102,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0024
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0024 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 102,95 € 21.02.2020 29.02.2020 Objednávka
Tlačiť