Faktúra č. 205043

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205043
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 14.02.2020
  • Celková hodnota: 1 156,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0015
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0015 Objednávame si u Vás 300 ks stravných lístkov v hodnote 1 ks/ 3,83 €. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOXX-stravné lístky s.r.o. 36391000 1 156,20 € 03.02.2020 11.02.2020 Objednávka
Tlačiť