Faktúra č. 205026

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205026
  • Popis fakturovaného plnenia: koleno, vodomer, ventil, klapka,...
  • Dátum doručenia: 05.02.2020
  • Celková hodnota: 898,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0005
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0005 objednávame vodárenský materiál. spolu:628,20€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 628,20 € 10.01.2020 18.01.2020 Objednávka
Tlačiť