Faktúra č. 205024

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205024
  • Popis fakturovaného plnenia: dutinky
  • Dátum doručenia: 04.02.2020
  • Celková hodnota: 0,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/9250
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/9250 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 3 909,37 € 20.11.2019 29.11.2019 Objednávka
Tlačiť