255291 |
krabica, spínač,.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
15,07 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255292 |
strava - réžia zamestnávateľ - 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
205,80 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
257007 |
strava - príspevok SF - 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
22,20 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255290 |
poplatok SANET 7-9/25 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255289 |
poštové poplatky 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
36,10 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255288 |
elektrická energia 07/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 877,09 € |
14.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255284 |
poplatok za VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255285 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,59 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255287 |
el.monitor.-2 autá |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
19,68 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255286 |
zem.plyn 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 082,53 € |
08.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255282 |
mobilné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255283 |
mobilné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255281 |
zem.plyn bazén 1.7-31.8.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
94,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255280 |
bezpečnostno-technická služba 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255279 |
hladítko, kliešte,... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
73,90 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255274 |
mikrometer |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
115,50 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255275 |
materiál:spony, odstraňovač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
61,70 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255277 |
PC zdroj |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,29 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255278 |
pc komponenty |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
987,15 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255276 |
vodné, stočné 24.4-23.7.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 008,06 € |
31.07.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255273 |
batérie pro DJI Tello |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
129,96 € |
24.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255272 |
batérie pro DJI Tello |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
35,47 € |
24.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255271 |
pranie obrusov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PERMA-Stanislav Tabačko |
45915555 |
|
44,20 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255270 |
licencia LV&Multisim (18ks, 2roky) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Yotta Volt s.r.o. |
09682911 |
|
557,57 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255269 |
kanc.potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
949,27 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255268 |
poštové poplatky 6/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
217,80 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255266 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
203,41 € |
15.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255265 |
el.energia 6/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 543,92 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255267 |
čistiace a kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
671,75 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255262 |
life vision -SB |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
33951802 |
|
7 520,75 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |