OV/23/0173 |
Objednávame si u Vás tovar.
Číslo Vašej objednávky: 491740611
Doručenie na predajňu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
303,12 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0163 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok el. zariadení v objekte Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov:
Energoblok VN a NN, Telocvičňa, Kotolňa, Vodný zdroj, El. spotrebiče, Bleskozvody. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tomčo - ELRETO |
43284418 |
|
2 700,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0164 |
Objednávame si u Vás revízie a odborné prehliadky hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
900,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0165 |
Objednávame si u Vás revíziu a odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Viktor Kušnír - REVIKO s.r.o. |
50094882 |
|
300,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0166 |
Objednávame si u Vás revízie a odborné prehliadky komínov v objekte Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vladimír Alexovič |
33872619 |
|
350,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0167 |
Objednávame si u Vás revíziu a odbornú prehliadku VZV Hyundai 25D-9E. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GAMIX SERVIS, s.r.o. |
51633337 |
|
800,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0170 |
Objednávame si u Vás tonery. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
115,20 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235360 |
poštovné 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
34,20 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235369 |
správny poplatok za vydanie oprávnenia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Národný inšpektorát práce |
00166405 |
|
82,50 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235336 |
služby prenájom ODV 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 258,86 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235335 |
prenájom priestorov ODV 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 883,03 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
237011 |
príspevok strava SF 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
217,50 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235354 |
príspevok strava zamestnávateľ 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 030,00 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235333 |
vodné, stočné 26.7.2023-17.10.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 520,58 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235359 |
tonery Minolta |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
115,20 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235364 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
373,60 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235358 |
skrutky, hmoždinky, podložky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
46,90 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235357 |
fólia, držiak, šnúra murárska... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
57,90 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235356 |
vucnet 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235355 |
telekomunikačné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,72 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |