Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0049 Objednávame si u Vás tovar. Číslo objednávky 503357004 Doručenie na predajňu. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 236,80 € 05.03.2024 20.03.2024 Objednávka
245110 switch, myš, nabíjačka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 236,80 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0069 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 68,63 € 04.04.2024 17.04.2024 Objednávka
OV/24/0070 Objednávame si u Vás tovar. Objednávka číslo 505358604 Doručenie na predajňu Prešov. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 137,61 € 09.04.2024 20.04.2024 Objednávka
245134 dátový kábel, filamnt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 68,63 € 15.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245143 filamenty, usb kľúče... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 137,61 € 18.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245005 MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245112 systémová podpora MAGMA 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245130 aktualizácie MAGMA 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245009 poplatok eGovernment 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 288,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245001 modul - Zverejňovanie na rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 32,27 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245007 SPIN servisné práce 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245014 online školenie iSPIN Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 71,70 € 25.01.2024 31.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245002 SPIN RAP za rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 964,51 € 15.01.2024 31.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245113 Spin servisné práce 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0044 Objednávame si u Vás opravu strojov Bizhub 226 a Bizhub 163 + tonery. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 268,20 € 04.03.2024 19.03.2024 Objednávka
245098 tonery + údržba Bizhub Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 268,20 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0007 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 24,38 € 23.01.2024 01.02.2024 Objednávka
245022 kábel CYSY, kábel CYA... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 24,38 € 30.01.2024 07.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0050 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 766,25 € 05.03.2024 21.03.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »