OV/25/0054 |
Objednávame si u Vás službu- kovanie na plastové okná. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
1 088,21 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
255088 |
poistenie majetku - 1.4.-30.6.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 752,44 € |
17.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255087 |
členský poplatok RVC na rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
59,00 € |
14.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255086 |
materiál: rozvádzač, rúrky,.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
317,93 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
2025/10 |
Zmluva o spolupráci pri podpore prevádhzky CISCO AKADÉMIE |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechnicky a informatiky, Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
00397610 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2025 |
16.04.2025 |
|
15.04.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2025/06 |
Servisná zmluva č. 10793 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
Iné |
0,00 € |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
13.03.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/25/0049 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
530,98 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
255085 |
el.energia 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 936,97 € |
13.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255080 |
tester káblov, materiál ..... MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
536,25 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255084 |
montáž čítačky kariet do autom.dverí, progr.50ks kariet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAON OKNA s.r.o. |
44970072 |
|
615,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255079 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
10,43 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255081 |
disky, vrtáky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
255,36 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255083 |
lišty |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
28,82 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255082 |
syn-ipa 1l |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
12,44 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255132 |
elektrická energia 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 789,52 € |
11.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255073 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255076 |
kábel - MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
39,30 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255077 |
spájkovačka 2v1 Yihua - MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
114,90 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255075 |
kábel, konektor, zásuvka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
441,54 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255078 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
498,64 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |