255084 |
montáž čítačky kariet do autom.dverí, progr.50ks kariet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAON OKNA s.r.o. |
44970072 |
|
615,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255079 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
10,43 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255081 |
disky, vrtáky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
255,36 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255083 |
lišty |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
28,82 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255082 |
syn-ipa 1l |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
12,44 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255132 |
elektrická energia 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 789,52 € |
11.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255073 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255076 |
kábel - MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
39,30 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255077 |
spájkovačka 2v1 Yihua - MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
114,90 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255075 |
kábel, konektor, zásuvka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
441,54 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255078 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
498,64 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
38/DV/2022 |
Dodatok č. 2 k zmlve o duálnom vzdelávaní č. 38/DV/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lánik s.r.o. |
46206787 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
255074 |
zem.plyn 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
18 765,19 € |
10.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255071 |
strava - réžia zamestnávateľ 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 965,39 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255072 |
obed 26.2.2025 - projekt Rozvoj kultúry a kvality v škole |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
162,40 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
257002 |
strava - príspevok SF - 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
212,01 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255070 |
prac.odev |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
40,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
502 |
náplň CO2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
55,33 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255069 |
BTS 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
255067 |
čiernobiela tlač/kópia za 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
50,91 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |