Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0109 Objednávame si u Vás tovar Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 533,89 € 24.05.2024 06.06.2024 Objednávka
OV/24/0107 Objednávame si u Vás tovar Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 232,36 € 24.05.2024 06.06.2024 Objednávka
OV/24/0110 Objednávame si u Vás tovar Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 232,10 € 24.05.2024 06.06.2024 Objednávka
245179 Filamenty Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 37,56 € 23.05.2024 28.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245178 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 65,00 € 22.05.2024 28.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0103 Objednávame si u Vás tovar Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. 43030815 229,90 € 22.05.2024 04.06.2024 Objednávka
OV/24/0102 Objednávame si u Vás tovar. Č. objednávky: 508753752. Doručenie na predajňu. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 56,33 € 22.05.2024 04.06.2024 Objednávka
OV/24/0104 Objednávame si u Vás inzerciu v denníku Korzár - oznámenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Petit Press,a.s. divízia východ, o.z. 35790253 30,80 € 22.05.2024 04.06.2024 Objednávka
OV/24/0100 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 515,04 € 21.05.2024 04.06.2024 Objednávka
OV/24/0101 Objednávame si u Vás tovar. Číslo objednávky : 508675555 Doručenie na predajňu Prešov. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 53,56 € 21.05.2024 04.06.2024 Objednávka
2024/13 Memorandum o partnerskej spolupráci Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Iné 0,00 € 21.05.2024 06.06.2024 05.06.2024 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
245177 hmoždinky, cyky, spojky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 787,33 € 20.05.2024 24.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0098 Objednávame si u Vás 5 ks M07 - VarioLab+: Výstupné svorky 3x24V AC s 3F ističom 10 A ( pre pripojenie na externý zdroj) Cena je uvedená za komponenty, dopravu a montáž v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SOS electronik s.r.o. 31703186 1 599,54 € 20.05.2024 24.05.2024 Objednávka
245176 členský príspevok rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asociácia SOŠ Slovenska 37857665 30,00 € 20.05.2024 07.06.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2024/10 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenský viacodborový inštitút 54187443 Nájmy a prenájmy 0,00 € 17.05.2024 01.06.2024 30.09.2024 20.05.2024 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
245175 služby SANET 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0099 Objednávame si u Vás účasť na opravnej skúške zamestnanca Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov. Skúšky sa uskutočnia 4.6.2024. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 240,00 € 15.05.2024 25.05.2024 Objednávka
245170 poštovné 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 112,20 € 14.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245172 kábel CYKY, vypínače, zásuvky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 767,72 € 14.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245173 záverečné skúšky IWT Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 300,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra