OV/23/0183 |
Objednávame si u Vás knihy pre šp. psychológa. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Grada Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
60,87 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0184 |
Objednávame si u Vás knihy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
161,38 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235363 |
el. energia 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 283,36 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235362 |
revízie - hasiacích prístrojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
955,10 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235361 |
revízie - tlakové nádoby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Viktor Kušnír - REVIKO s.r.o. |
50094882 |
|
300,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235359 |
tonery Minolta |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
115,20 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235358 |
skrutky, hmoždinky, podložky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
46,90 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235357 |
fólia, držiak, šnúra murárska... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
57,90 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
237011 |
príspevok strava SF 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
217,50 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235354 |
príspevok strava zamestnávateľ 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 030,00 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235356 |
vucnet 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235355 |
telekomunikačné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,72 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0177 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Gamesy s. r. o. |
52601960 |
|
120,42 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0178 |
Objednávame si u Vás tovar na súťaž ZENIT 2023. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
98,70 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0179 |
Objednávame si u Vás doplnenie lekárničiek. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lekáreň TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
48,56 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235352 |
dobropis el. energia prenájom priestorov 2/2023 FA: 235 084 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-218,53 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0174 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
119,85 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0175 |
Objednávame si u Vás knihy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
40,44 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0176 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RCprofi s. r. o. |
06512232 |
|
74,50 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235353 |
zemný plyn 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 447,12 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |