OV/23/0229 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
6 451,20 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0230 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
384,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0231 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
849,50 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0232 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
1 680,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0233 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
720,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
235431 |
plech |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
96,30 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235430 |
čistič karburátora, bŕzd... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
47,70 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235429 |
trubice, LED svietidlá |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
174,48 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235428 |
WC sedatko, tes. niť |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
57,55 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235425 |
vucnet 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
237012 |
strava SF 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
202,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235423 |
strava zamestnávateľ 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 892,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235426 |
vypínače, káble cyky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
524,12 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235422 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
25,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235421 |
náplň do lekárničky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lekáreň TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
44,61 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235424 |
telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,58 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235411 |
dobropis energie FA: 235 151 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-209,68 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235414 |
revízie - detektorov úniku plynu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
808,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235413 |
oprava detektorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
314,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235419 |
občerstvenie Kam po ZŠ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
58,50 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |