Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023:KGR_POP3SŠ_PKPO_111 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci rpjektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Národný inštitút vzdelkávania a mládeže 00164348 Iné 0,00 € 14.08.2023 01.09.2023 31.08.2024 21.08.2023 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
235247 energie prenájom ODV 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 944,94 € 14.08.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235245 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 240,00 € 10.08.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235244 redukcia, zátka, reťaz... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 68,40 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235243 reťaz, pilník, lepidlo... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 147,91 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235242 telekomunikačné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,04 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235241 vucnet 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235238 mobilné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235237 mobilné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 87,60 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235246 projektory Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 7 881,65 € 10.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235240 zemný plyn 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 316,02 € 10.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235239 el. energia 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 2 726,23 € 10.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/23/0114 Objednávame si u Vás opravu VN prípojky trafostanice TS0695-0067 v objekte Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. 31692729 1 806,77 € 07.08.2023 21.08.2023 Objednávka
235235 servisná diagnostika - notebook Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PcProfi,s.r.o. 44685173 48,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235236 čistenie obrusov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PERMA-Stanislav Tabačko 45915555 55,90 € 02.08.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235234 fólia, batéria, cyky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 259,80 € 01.08.2023 04.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235233 služby BOZP 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235231 prenájom priestorov SPINEA 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 01.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235232 vodné, stočné 25.4.2023-25.7.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 508,80 € 01.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/23/0113 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 68,41 € 31.07.2023 10.08.2023 Objednávka