Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0147 Objednávame si u Vás výrobu a potlač na RollUp s potlačou 85x200 cm - Erasmus drony. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠARMXPRINT s. r. o. 45373370 115,00 € 12.10.2023 23.10.2023 Objednávka
OV/23/0148 Objednávame si u Vás tlačiareň a náplne do tlačiarne. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SMILES SK s.r.o. 46866736 415,00 € 12.10.2023 23.10.2023 Objednávka
OV/23/0149 Objednávame si u Vás Spoločenská terapia - Hra pre šp. psychológa. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lifelution, s. r. o. 52114881 25,49 € 12.10.2023 23.10.2023 Objednávka
25/2023 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PLANVIA s.r.o. 53614950 Iné 1 680,00 € 11.10.2023 12.10.2023 31.12.2023 11.10.2023 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
26/2023 Zmluva o dielo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 RN - roofs, s.r.o. 36580856 Stavebné práce, opravárenské práce 174 304,82 € 11.10.2023 12.10.2023 31.12.2023 11.10.2023 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
235310 poštovné 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 52,00 € 11.10.2023 16.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235311 aktualizácie MAGMA Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 11.10.2023 20.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/23/0146 Objednávame si u Vás knihy. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IKAR, a.s. 00678856 47,04 € 11.10.2023 23.10.2023 Objednávka
24/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenský viacodborový inštitút 54187443 Iné 120,00 € 10.10.2023 11.10.2023 31.05.2024 10.10.2023 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
235308 oprava riadiaceho systému - kotolňa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 138,60 € 10.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235309 mikrotrubičky, spojky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 60,29 € 10.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235318 preplatok el. energia 4/2023 - oprava faktúry 8422131080 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -370,18 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235317 preplatok el. energia 3/2023 - oprava faktúry 8409946059 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -417,88 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235316 preplatok el. energie 2/2023 - faktúra č. 8422123586 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -436,60 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235315 preplatok el. energia 1/2023 - faktúra 8422119622 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -477,61 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235306 tesnenie, roháčik, ventil... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 248,46 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235305 násady na prac.náradie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 64,91 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235304 služby pevnej siete 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,98 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235303 vucnet 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235307 žľaby, krabice elektroinštalačné Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 220,72 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra