245101 |
cyky, vypínače, zásuvky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
766,25 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245084 |
energie prenájom ODV 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
5 849,75 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245096 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
176,22 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0053 |
Objednávame si u Vás opravu a servis 2 ks nizkozdvižných vozíkov.
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HYDROKRES s.r.o. |
45281424 |
|
203,76 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0051 |
Objednávame si u Vás tovar.
Vyzdvihnutie na predajni. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
447,57 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0052 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
266,00 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
245092 |
poistenie majetku 4-6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 727,81 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245102 |
Havaríjne poistenie - Toyota+Škoda 1.4.2024-30.6.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245104 |
oprava vozíkov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HYDROKRES s.r.o. |
45281424 |
|
203,76 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245103 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
266,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245105 |
skrutky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,80 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245107 |
nôž, rezné kotúče, označovače... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
546,37 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245109 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
365,80 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245106 |
hadica, kruh. šnúra, guma |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Cehelníková - P. C. Firma |
34510915 |
|
336,00 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245108 |
farby, plachty, štetce |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
1 145,09 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245043 |
doúčtovanie plynu rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
27 037,45 € |
15.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245093 |
dobropis plyn za rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-8 111,23 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0055 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
1 145,09 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0056 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,80 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0057 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Cehelníková - P. C. Firma |
34510915 |
|
336,01 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |