OV/24/0047 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
166,68 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0048 |
Objednávame si u Vás prístup do portálu Online knižnica a Predpisy a dokumenty pre školstvo.
Od 19.3.2024 do 31.12.2024, od 01.01.2025 do 18.3.2025
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
261,60 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0049 |
Objednávame si u Vás tovar.
Číslo objednávky 503357004
Doručenie na predajňu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
236,80 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0050 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
766,25 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
245095 |
laťovka bežná |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
JAF Holz Slovakia |
35718986 |
|
453,25 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245083 |
zemný plyn 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 033,92 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245094 |
el. energia 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 834,34 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245100 |
predplatné 19.3.2024-18.3.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
261,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245097 |
zásuvky, rámiky, spojky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
166,68 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245098 |
tonery + údržba Bizhub |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
268,20 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245099 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Prima IT s.r.o. |
51739267 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245101 |
cyky, vypínače, zásuvky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
766,25 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245084 |
energie prenájom ODV 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
5 849,75 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245096 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
176,22 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0053 |
Objednávame si u Vás opravu a servis 2 ks nizkozdvižných vozíkov.
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HYDROKRES s.r.o. |
45281424 |
|
203,76 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0051 |
Objednávame si u Vás tovar.
Vyzdvihnutie na predajni. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
447,57 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0052 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
266,00 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
245092 |
poistenie majetku 4-6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 727,81 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245102 |
Havaríjne poistenie - Toyota+Škoda 1.4.2024-30.6.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245104 |
oprava vozíkov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HYDROKRES s.r.o. |
45281424 |
|
203,76 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |