245226 |
VUCNET 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245227 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,79 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245228 |
mobilné poplatky 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245229 |
mobilné poplatky 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245235 |
krmivo a konzervy pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
81,60 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245234 |
činnosť zváračskej školy 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
744,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245233 |
servisné práce podľa zmluvy 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245231 |
réžia stravné 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 915,20 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
247008 |
príspevok sociálny fond 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
205,20 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245232 |
revízia telocvičného náradia a posilňovne |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
140,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0129 |
Objednávame si u Vás umýv.riadu 60cm - Philco |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FAST PLUS spol.s.r.o. |
35712783 |
|
399,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0130 |
Objednávame si u Vás kuchynský blok MAJA |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
599,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
245225 |
poistenie majetku 1.7.2024-30.9.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 727,81 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0132 |
Objednávame si u Vás učebnice. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
33951802 |
|
4 490,00 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0131 |
Objednávame si u Vás tovar.
Č. objednávky: 512533023.
Doručenie na predajňu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
423,16 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
245240 |
umýv.riadu Philco |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FAST PLUS spol.s.r.o. |
35712783 |
|
399,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
2024/19 |
Darovacia zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RZ pri SŠ,Ľ.Podjavorinskej 22 V Prešove |
50329766 |
Iné |
3 398,00 € |
22.07.2024 |
24.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2024/20 |
Dodatok č. l k zmluve o dielo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ZOYTEC, s.r.o. |
53789059 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.07.2024 |
24.07.2024 |
31.10.2024 |
23.07.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
245230 |
zem.plyn 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 473,65 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245239 |
el.energia 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 727,85 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |